|
|
1. تعریف تامین کنندگان و ورودکلیه اطلاعات شناسایی تامین کنندگان.
2. صدور فاکتور خرید.
3. تعریف و تعیین سقف اعتبار خرید تامین کنندگان (نقدی و اعتباری) و ارتباط با سیستم خزانه داری.
4. کنترل اسناد پرداختی به تامین کنندگان بر اساس زمان پرداخت.
5. اعلام مانده حساب بدهکاری یا بستانکاری طرف های حساب.
6. ثبت برگشت از خریدکالا و عملیات مربوطه.
7. امکان صدور فاکتور از طریق بارکد خوان.
8. ثبت گردش کالا به هنگام صدور فاکتور برای چندین انبار، بر اساس دسترسی کاربران به انبارهای مختلف.
9. ارتباط با سیستم های حسابداری و انبار و انجام عملیات به صورت خودکار.
10. تهیه گزارشات جامع، تخصصی و تحلیلی ویژه مدیران.
11. ارسال و دریافت اطلاعات از نرم افزارهایی همچون Excel و …
–
–